作者: 单位:中国内部审计学会 出版:《中国内部审计》2017年第12期 页数:2页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFZJYL2017120250 DOC编号:DOCZJYL2017120259 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
  • 中国工商银行的内部审计直接向董事会负责,由总行内部审计局及派出的10家内审分局组成。作为信息化建设、技术创新和推广的牵头处室审计信息分析处,始终牢固树立“大局意识”和“创新驱动发展”的基本思路,逐步实现了境内与境外、交易与管理、结构化与非结构化、贴源与非贴源的全面数据整合,形成了科学高效、具有工商银行特色的综合化审计系

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